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1,增值税专用发票的开具

去培训一下,取得开票员资格证书就知道如何开具,或者自己实际操作下,只是说的话不能全部说清楚,现在增值税专用发票都是电脑上开具的,一般固定的项目都会自动填制,你只要填下对方单位的抬头、地址、税号、电话等等,以及销售的具体商品名称、规格、数量、金额(分含税、不含税)等,打印前仔细核对正确。

增值税专用发票的开具

2,增值税专用发票怎么开

首先插入税控IC卡 双击航天防伪开票进入--点确认--系统设置里的客户编码,打开后根据提示录入对方单位的名称、税号、开户行、帐号、地址电话等,录完后一定记得点左上角的退出标志,再点击系统设置里的商品编码,打开后按照所列提示一一录入,(商品名称、规格、单价等,需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T,录完后也点左上角退出以便保存. 然后点发票开具-按照提示选是-进入增值税发票空白界面-双击单位名称右边小方框,出现刚录入的客户信息,进行选择所要开具的单位,双击即可. 商品录入同客户信息.在这里只需录入数量就行,录完后点右上角:√标志,没问题点打印就OK了.

增值税专用发票怎么开

3,如何开专用发票

一般纳税人可以在自己的航天信息的开票系统中直接开具增值税专用发票,小规模纳税人需要开具专用发票的,需要填写开票申请,去主管税务机关代开增值税专用发票。一般纳税人开具专用发票的时候,需要把企业的IC卡插入读卡器中,然后进入航天信息的开票系统,选择“发票填开”---“专用发票填开”然后按照需要开的发票信息,直接填写就可以了。
销货方开具红字专用发票,必须取得税务部门出具的"负数发票开具通知书"。 专用发票遗失,可以去国税局征收服务大厅开具“丢失被盗增值税专用发票已抄报税证明单”,购货方可以凭证明单和丢失的增值税专用发票记帐联复印件认证抵扣,不存在开具红字发票的事情。 如果事实上发生退货,你们可以先让购货方凭上述通知书和记帐联认证、并抵扣,然后再由购货方申请办理负数发票开具通知书,开具红字发票进行红冲。 没有其他办法了,谢谢采纳!!!

如何开专用发票

4,增值税专用发票的具体开具步骤是什么

视频网上没有。增值税防伪税控系统开票步骤1、首先插入IC卡2、进入:防伪税控开票系统3、选择操作员4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)5、进入:系统设置6、进入:客户编码7、点击:“+”增加行输入要开票单位的资料注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。8、保存“√”输入完毕退出9进入:商品编码10、录入:商品名称等资料11、保存“√”输入完毕退出12、点击:发票管理13、点击:上方“发票开具管理”14、选择:发票填开15、选择:专用发票或普通发票看到所填的发票号后,确定输入单位名称:按“↓”键选择选择商品名称(有选择滑块)输入发票内容点击:“√”确定输入:收款人、复核人(必填)打印发票打印发票注意事项:1、找到打印发票机卡的位置2、发票号码与打印的号码必须一致3、发票对齐,方可放入打印机中4、打印机打印层数应放在三层位置发票开出后应加盖财务章或发票专章。

5,如何开具增值税专用发票

专用发票应按下列要求开具: (1)项目齐全,与实际交易相符; (2)字迹清楚,不得压线、错格; (3)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章; (4)按照增值税纳税义务的发生时间开具: 销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间,按销售结算方式的不同,具体为: (一)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售额或取得索取销售额的凭据,并将提货单交给买方的当天; (二)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (三)采取赊销和分期收款方式销售货物,为按合同约定的收款日期的当天; (四)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天; (五)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位销售的代销清单的当天; (六)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售额或取得索取销售额的凭据的当天; (七)纳税人发生本细则第四条第(三)项至第(八)项所列视同销售货物行为,为货物移送的当天。 国税发[2006]156号 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第32条

6,填开增值税专用发票的操作流程是怎样的

开具发票  1、开具正数专用发票:  进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票  2、开具带销货清单的专用发票:  进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单  3、开具带折扣的专用发票:  进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票  4、开具负数专用发票:  进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票  三、作废专用发票  1、已开发票作废:  进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功  2、未开发票作废:  进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

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